FO 10085/2018 - Odměna Admin 09/2018


6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 10085/2018
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevOdměna Admin 09/2018
Stav Uhrazená
Rozp. položka2018: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor)
Záměr CEN - Linuxový administrátor
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
SkladbaVýdaje v technické oblasti
Druh3
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno8.10.2018
Poslední změna5.12.2024, 08:55
Schváleno hospodářem Martin Rejman (martin.rejman) (8.10.2018 15:55)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (10.10.2018 10:58)
Proplaceno dne
Příjemce Andrej Ramašeuski
IČO příjemce -
Částka [CZK] -30 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 18019 | 308 | -
Doklady Doklad/Faktura - 18019.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#2983 FO 10085/2018, cen:to, odmena-admin-092018, andrej-ramaseuski