FO 11036/2018 - Proplacení Vedoucí FO - 201811


6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11036/2018
AutorJaromír Beránek (jaromir.beranek)
NázevProplacení Vedoucí FO - 201811
Stav Uhrazená
Rozp. položka2018: 212700001 - Provozní výdaje finančního odboru (Finanční odbor)
Záměr2018 CEN - Mzdy a odměny FO
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
SkladbaVýdaje ve finanční oblasti
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Vedoucí FO (pro Jaromír Beránek (jaromir.beranek))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-fo/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno3.12.2018
Poslední změna5.12.2024, 08:55
Schváleno hospodářem Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (3.12.2018 15:48)
Potvrzeno proplácečem Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (3.12.2018 15:48)
Proplaceno dne3.12.2018
Příjemce jaromir.beranek
IČO příjemce -
Částka [CZK] -14 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20180023 | 308 | -
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20180023.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#3991 FO 11036/2018, cen:fo, proplaceni-vedouci-fo-201811, jaromirberanek